বাজেট এষ্টিমেট
৫নং মঙ্গলকোট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ কেশবপুর জেলাঃ যশোর।
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
আয়
ক্রমিক | প্রাপ্তি | আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেট ২০১১-২০১২ | চলতি বছরেরবাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১০-২০০৯ |
১। | গত বৎসরের জের | ৫৯৯৪ | ৩৯১১ | ২৪৮২.৯০ |
২। | নিজেস্ব আয়ের উৎসঃ |
|
|
|
ক) | জমি ও বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর ধায্যকৃত ট্যাক্স | ১৭৫০০০ | ১৭৫০০০ | ৩২১৫৬ |
খ) | বকেয়া ট্যাক্স/ কর | ২৫০০০ | ২৫০০০ |
|
গ) | ট্রেড লাইসেন্স | ৪০০০০ | ৪০০০০ | ১৮৫৫০ |
ঘ) | খোয়াড় ইজরা বাবদ | ৫০০০ | ৫০০০ | ৪১০০ |
ঙ) | খেয়াঘাট ইজারা বাবদ | ৫০০ | ৫০০ | ৩০০ |
চ) | ভ্যান/ রিক্সা লাইসেন্স | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
ছ) | ধানকল | ২০০০ | ২০০০ |
|
জ) | দোকান | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
ঝ) | স’ মিল | ২০০০ | ২০০০ |
|
ঞ) | টালি মিল | ২০০০ | ২০০০ |
|
ট) | গ্রাম আদালত ফি | ৫০০ | ৫০০ | ১১৫ |
ঠ) | বিবিধ+মোবাইল টাওয়ার+জন্মনিবনদ্ধন | ২৯০০০ | ২৪০০০ |
|
৩। | ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
ক) | হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৭০০০০ | ৬০০০০ |
|
৪। | সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংস্থাপনঃ |
|
|
|
ক) | চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৬২০০ | ১৬২০০ | ১৬২০০ |
খ) | সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ১০০৮০০ | ১০০৮০০ | ১০০৮০০ |
গ) | সচিবের বেতন | ৮০৫০২ | ১৪৭৫৭৩ | ১১২৯৬৮ |
ঘ) | ২ জন দফাদারের বেতন | ৩১২০০ | ২৪০০০ | ২৪০০০ |
ঙ) | ৮ জন গ্রাম পুলিশের বেতন | ১০৫৬০০ | ৭২০০০ | ৭২০০০ |
চ) | কর্মচারীদের উৎসব ভাতা | ৩১০৮০ | ৩৭৪১০ | ২৭২০৬ |
৫। | উন্নয়নখাত (সরকারী সূত্রে অনুদান) |
|
|
|
ক) | কৃষি ও সেচ ( রাসত্মা, পুল ও কালভাট) |
|
|
|
খ) | স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী |
|
|
|
গ) | ইউঃ পিঃ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( থোক বরাদ্দ) |
|
| ৮০২৫২ |
৬। | স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তঃ |
|
|
|
ক) | উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রাপ্ত টাকা |
|
|
|
খ) | জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত টাকা |
|
|
|
গ) | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ,ডি,পি) | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৪৩২২৭০ |
ঘ) | এল জি এস পি | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৮০০০০০ |
ঙ) | অন্যান্য |
|
|
|
৭। | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১% টাকা | ১৩০০০০ | ১৩০০০০ | ৩২৮৩৫ |
| মোট আয় = | ২৩৭২৩৭৬ | ২৩৮৭৮৯৪ | ১৭৫৬২৩৪.৯০ |
বাজেট এষ্টিমেট
৫নং মঙ্গলকোট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ কেশবপুর জেলাঃ যশোর।
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
ব্যয়
ক্রমিক | ব্যয় | আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেট ২০১১-২০১২ | চলতি বছরেরবাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১০-২০০৯ |
১। | সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
ক) | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৩৬০০০ | ৩৬০০০ | ১৬২০০ |
খ) | চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা |
|
|
|
গ) | সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ২১৬০০০ | ২১৬০০০ | ১০০৮০০ |
ঘ) | সচিবের বেতন | ১০০৬৪৮ | ১৯৬৭৬৪ | ১১২৯৬৮ |
ঙ) | ২ জন দফাদারের বেতন | ৫০৪০০ | ৩৮৪০০ | ২৪০০০ |
চ) | ৮ জন গ্রাম পুলিশের বেতন | ১৮২৪০০ | ১৩৪৪০০ | ৭২০০০ |
ছ) | কর্মচারীদের উৎসব ভাতা+ভবিষ্যত তহবিল | ৬৩২১৬ | ৬৪৩৩৬ | ২৭২০৬ |
২। | ট্যাক্স আদায় বাবদ কমিশন | ৪০০০০ | ৪০০০০ | ৬৪৩১.৬০ |
৩। | আনুষাঙ্গিক ব্যয়ঃ |
|
|
|
ক) | সেরেস্তা খাতে | ২০০০০ | ১০০০০ | ৯৮৫২ |
খ) | বিদ্যূৎ বিল বাবদ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৫৭৯০ |
গ) | টেলিফোন বিল বাবদ |
|
|
|
ঘ) | ষ্টেশনারী বিল বাবদ |
|
|
|
ঙ) | আপ্যায়ন বিল বাবদ | ১০০০০ | ৫০০০ | ৪৮২৬ |
চ) | চেয়ারম্যানের মটর সাইকেলের জ্বালানী বাবদ | ৭০০০ | ৬০০০ | ৪৬০০ |
ছ) | বিবিধ |
| ৫০০০ | ৮৩০ |
৪। | উন্নয়ন খাত বাবদঃ |
|
|
|
ক) | কৃষি ও সেচ খাত (রাস্তা,পুল ও কালভাট) | ৪০০০০ | ৪০০০০ | ৩২৮০০ |
খ) | স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী | ৫০০০ |
|
|
গ) | স্যানিটেশন বাবদ | ১০০০০ | ৫০০০ |
|
ঘ) | শিক্ষা ও গণশিক্ষা | ৫০০০ | ৫০০০ |
|
ঙ) | বৃক্ষ রোপন | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
চ) | নলকুপ স্থাপন ও মেরামত | ১০০০০ | ১০০০০ | ২২৫০০ |
ছ) | দরিদ্র সাহায্য | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
জ) | আসবাবপত্র তৈরী/ মেরামত | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
ঝ) | জরুরী ত্রাণ |
|
|
|
ঞ) | বিভিন্ন প্রচার কার্য | ৫০০০ | ৫০০০ | ৪৫০ |
ট) | সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষন | ৫০০০ | ৫০০০ |
|
ঠ) | ডাক খরচ |
|
|
|
ড) | পত্রিকা বিল |
|
|
|
ঢ) | আর, এম, পি খাতে জমা |
|
|
|
ন) | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি | ৫০০০ | ৫০০০ |
|
প) | ইউঃ পিঃ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( থোক বরাদ্দ) |
|
| ৮০২৫২ |
ফ) | এল, জি, এস, পি | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৮০০০০০ |
ব) | অন্যান্য |
|
|
|
বাজেট এষ্টিমেট
৫নং মঙ্গলকোট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ কেশবপুর জেলাঃ যশোর।
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
ব্যয়
ক্রমিক | ব্যয় | আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেট ২০১১-২০১২ | চলতি বছরেরবাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১০-২০০৯ |
৬। | অন্যান্যঃ |
|
|
|
| পরিবার পরিকল্পনা ও ইপিআই | ৫০০০ | ৫০০০ |
|
| জন্ম ও মৃত্যু নিবনদ্ধন | ১০০০০ | ১০০০০ |
|
| আর, এম, পি মহিলাদের কাজ পর্যবেক্ষন করার যাতায়াত ভাতা ( পি,এম,সি কমিটি) |
|
|
|
| নিরক্ষন ব্যয় |
|
|
|
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ,ডি,পি) | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৪৩২২৭০ |
| অন্যান্য |
|
|
|
| সর্বমোট ব্যয় = | ২৩৬৫৬৬৪ | ২৩৮১৯০০ | ১৭৫৩৭৮৭.৬০ |
মোট আয় = ২৩৭২৩৭৬
মোট ব্যয় = ২৩৬৫৬৬৪
উদ্বৃত তহবিল = ৬৭১২
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
সদস্য/সদস্যাগণের স্বাক্ষরঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS